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社旗县审计局严格管控审计质量
信息来源:社旗县审计局 发布日期:2025-04-22

社旗县审计局对标上级审计机关审计工作高质量发展要求,采取“三严”措施,提升审计质量。

一是严标准。根据审计业务质量管理新要求,修订完善了审计业务程序各环节的操作规范,从研究确定年度审计项目计划开始,分别对审计方案、审计证据、审计工作底稿、复核审理及质量责任落实、做好审计整改“下半篇文章”等环节提出明确标准,为加强审计质量管控提供遵循。

二是严审理。严格落实质量分级责任制,层层压实质量管控责任,审计项目文书经主审初审把关、审计组长审核、分管领导复核、法规股审理、会议集体研究审定五级审核。研究制定了《党组业务会议制度》《审计业务会议制度》,对审计报告征求意见稿、审计报告、审计决定书代拟稿、移送处理等审计业务事项进行集体审理,对存在的质量问题现场提出改正意见,发现证据不充分、审计不清不透等明显质量不高的审计项目,退回重审,打造全过程、全环节、全人员质量控制体系。

三是严检查。及时组织全员学习上级审计机关有关审计业务质量检查的结果通报,并结合实际,制定了《社旗县审计局审计业务质量检查工作方案》《进一步加强审计业务质量管理的若干意见》,在各股室自查的基础上,成立以分管业务、法制工作的领导为正副组长、7名业务骨干为成员的审计业务质量检查工作领导小组,对审计全流程及审计业务文书规范化等方面进行检查,认真梳理存在的问题,编发通报,提出具体整改要求。

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