为更好推进审计整改“下半篇文章”,确保整改质效,连日来,内乡县审计局会同县人大常委会对“同级审”查出问题整改工作开展督察调研。
督察组重点关注政府重大投资项目审计、政府债务和隐性债务管理及使用情况审计、教育资金和项目审计、农村公路养护及管理情况审计查出问题的整改工作。先后深入涉及问题整改的县水利局、教体局、交通运输局等单位,通过召开整改工作汇报会、抽查相关整改资料并现场核实等方式,严防出现整改质量不高和虚假整改的问题。
督察组要求被审计单位,认真研究审计查出问题,深入分析工作中存在的短板和不足,层层压实责任,实施台账销号制度,不折不扣落实整改要求。对于整改到位的,要切实用好审计成果,规范项目建设,严格项目管理,进一步管好用好项目资金和国有资产。对于未整改到位的,狠抓后续整改落地,确保问题整改按时交账、限时“清零”。要在攻坚克难上下功夫,直面矛盾问题,加强协调,统筹推进,涉及历史遗留问题、情况复杂的,要创造性开展工作,审慎稳妥处置。要在举一反三上下功夫,及时开展整改“回头看”,查找类似隐患,切实从源头完善制度、堵塞漏洞、控制风险,做到“治已病、防未病”。
同时,此次联合督察调研,通过围绕审计工作的重大任务、重要工作、重要事项加强调查研究,为县委审计委员会科学决策提供依据。